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ag官方平台|开户2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发布日期:2019-02-01 18:57:37   作者:   来源:互联网   浏览量:0

 

    

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、ag官方平台|开户单位基本情况

(一)基本职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规范;指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的要求和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和健康医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、中医会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委政府及市卫计委交办的其他卫生工作。

(二)机构设置情况

我院内设机构17个,分别为办公室(党委办公室)、人事科、医务科、质控科、护理部、医院感染管理科、总务科、财务科、内部审计科、保卫科、设备科、预防保健科、门诊部、科教科、监察室、干部保健科、医疗保险科。

二、人员构成情况

ag官方平台|开户单位人员编制总数为307人,其中在职在编事业人数279人。编外在职实有人数494人。具体情况如下:

ag官方平台|开户。事业编制279人。编外在职实有人数494人。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入57.344万元,同比(增加)17.344万元,(增长)30.25%,其中:

1.一般公共预算拨款 57.344元,同比增加17.344元,增长30.25%。其中:经费拨款40万元,同比增加0万元,增长(下降)0 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金17.344万元,同比增加17.344万元,增长100 %;收入增加的主要原因是增加了费用收入安排资金。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %0

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出57.344万元,同比增加17.344万元,增长30.25%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为1:

1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)57.344元,占支出总预算100%,同比增加17.344元,增长30.25%支出增加的主要原因是增加了非税收入安排工资福利性支出。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出57.344元,占支出总预算的100%,同比增加17.344增长30.25%。

    项目支出0元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出57.344万元,同比增加17.344万元,增长30.25%,其中:基本支出57.344万元,同比增加17.344万元,增长30.25%项目支出0万元同比(增加)减少0万元,(增长)下降0。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行57.344万元,同比增加17.344元,增长30.25 %。增加的原因是增加了非税收入安排工资福利性支出。其中:用于ag官方平台|开户根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出57.344万元。 

2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

3.行政单位医疗0万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为1

1.基本支出预算

基本支出预算 57.344元,占支出总预算100%,同比增加17.344元,增长30.25%。其中:

工资福利支出预算57.344元,占基本支出总预算100%,同比增加17.344万元,增长17.344 %。主要是增加非税收入安排工资福利性支出  

商品和服务支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

2.项目支出预算

项目支出 0元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。  

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为1类。如:

1.其他工资福利支出40  ,其中:①工资奖金津补贴40 元;②社会保障缴费 0

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,ag官方平台|开户的机关运行经费一般公共预算0万元,2018年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,ag官方平台|开户办公用房面积共49,007.43平方米;共有机动车13辆,价值208.87万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是包括救护车;单位价值20万元至200万元大型设备75台,单位价值200万元以上大型设备6台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,ag官方平台|开户实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。)

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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2019129日        

 

 

附件:[附件:/uploadfile/news/uploadfile/201902/20190201070131806.xls] 

 

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